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2025年撫順市就業(yè)和人才服務中心部門預算公開說明
瀏覽:4818次    時間:2025年2月8日

2025撫順市就業(yè)和人才服務中心部門預算公開說明

 

 

第一部分 部門預算公開管理文件

第二部分 撫順市就業(yè)和人才服務中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第三部分 撫順市就業(yè)和人才服務中心2025年預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2025年撫順市就業(yè)和人才服務中心預算批復表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類預算表

十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)

十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)

十三、債務支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務支出預算表

十六、部門(單位)整體績效目標表

十七、部門預算項目(政策)績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表

 

第一部分 部門預算公開管理文件

 

《轉發(fā)省財政廳<關于切實做好2025年市縣預算公開工作的通知>》(撫財預〔2025〕5號)

 

第二部分 撫順市就業(yè)和人才服務中心概況

一、部門職責

貫徹落實國家、省、市有關就業(yè)創(chuàng)業(yè)和全市高校及中等專業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)指導服務及相關政策落實工作;負責全市高校畢業(yè)生有關人才政策落實及推進工作;負責流動人員人事檔案及相關人事代理工作;承擔為全市創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)和創(chuàng)業(yè)孵化基地創(chuàng)建等方面提供相關服務工作; 承擔組織實施人力資源調(diào)查和就業(yè)、失業(yè)狀況統(tǒng)計相關服務工作;承擔全市普惠制培訓、職業(yè)技能鑒定相關服務工作;承擔技工培訓教研相關服務工作;承擔人事考試考務組織相關服務工作;承擔全市公共就業(yè)服務體系建設和公共就業(yè)服務工作;承擔為開展勞動監(jiān)察行政執(zhí)法工作提供服務保障工作;承擔市人力資源社會保障局交辦的其他工作。

二、機構設置

撫順市就業(yè)和人才服務中心。

第三部分 撫順市就業(yè)和人才服務中心2025年預算情況說明

一、綜合預算收支指標情況

(一)收入預算9303.53萬元,其中:一般公共預算撥款收入9303.53萬元;

(二)支出預算9303.53萬元,其中:

1.基本支出1276.91萬元;

2.項目支出8026.62萬元。

2025年預算收支比上年增加493.79萬元,增加的主要原因為合并市監(jiān)察大隊;增加勞動保障代理服務運行經(jīng)費項目。

二、部門管理專項資金情況

2025年,撫順市就業(yè)和人才服務中心本無管理專項資金。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

撫順市就業(yè)和人才服務中心為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費。

四、政府采購情況

2025年撫順市就業(yè)和人才服務中心安排政府采購預算50萬元,具體為中心基礎設施維修改造費用50萬元

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2025年,撫順市就業(yè)和人才服務中心財政撥款預算安排的 “三公”經(jīng)費預算為7.2萬元,比上年減少0.05萬元,下降0.69%。其中:

1.公務接待費0萬元,與上年持平。

3.公務用車購置及運行費7.2萬元(其中:公務用車運行費7.2萬元,比上年減少0.05萬元,下降0.69%比上年減少0.05萬元,下降0.69%。主要原因是上繳省審計整改資金,在預算中扣除。

財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

                                                               單位:萬元

  項目

金額

2024年

2025年

合計

 

 

1.因公出國(境)費

0

0

2.公務接待費

0

0

3.公務用車購置及運行費

7.25

7.2

其中:公務用車購置費

0

0

      公務用車運行費

7.25

7.2

 

六、國有資產(chǎn)占用情況

撫順市就業(yè)和人才服務中心無單位價值50萬元以上的通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。

七、預算績效目標情況

根據(jù)預算績效管理要求,撫順市就業(yè)和人才服務中心2025年應編制部門(單位)整體績效目標共1個,實際編制部門(單位)整體績效目標共1個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2025年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共12個,實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共12個,涉及資金8026.62萬元,編制特定目標類和其他運轉類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.基本支出:是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出:指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經(jīng)費:是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.上年結轉:指以前年度尚未使用完畢,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):

反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管

理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):

反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政

事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

第五部分 2025年撫順市就業(yè)和人才服務中心預算批復表

 

附件:2025年撫順市就業(yè)和人才服務中心單位預算批復表

 2025年撫順市就業(yè)和人才服務中心預算批復表.pdf

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